Citat:
Ursprungligen postat av Draken22
Har ingen erfarenhet själv av Klarna eller annat liknande företag, men logiskt sett så borde det fungera så här.
Du skickar fakturorna till dina kunder. På fakturorna står det att det är Klarna som är fordringshavare och som fakturan ska betalas till. Därefter skickar du fakturakopior till Klarna. Dom betalar fakturorna till dig minus sin provision.
När du får betalt bokför/registrerar du detta på samma sätt som om vilken kund som helst skulle betalat in fakturan. Provisionen som Klarna tar bokför du på konto 6050 i debet i samband med inbetalningen.
Exempevis. Faktura 123 är på 1.000 kr. Klarna tar ex. 10% i provision och betalar ut 900 kr till dig. Du registrerar inbetalning 1.000 kr och bokför 100 kr på konto 6050.
Vet inte heller vad DIBS är, men antar att det fungerar som vilken kortbetalning som helst, dvs att när en kund betalar i webshopen med kort så får du in pengarna på ditt bankkonto.
Du bör alltså ha ett betalsätt i ditt faktureringsprogram som heter Kortbetalning eller liknande som då motsvarar Kontant betalning (att det då står betalt istället för att betala och ingen förfallodag/ränta på fakturan), men istället för att betalningen bokas mot 1910 för kassa så bokas det mot 1930 (eller vilket bokföringskonto du använder för bank).
Hoppas det gav någon klarhet.
Tackar för svar! Yes, fick mera klarhet nu. Du är bäst!